南京邦道企业管理咨询有限公司

主营:CNAS实验室认可、CMA资质认定、计量认证咨询
您现在的位置: 商务服务 > 认证服务 > 其他认证服务 > 南京邦道企业管理咨询有限公司 > 供求信息
载入中……
[供应]申请办理cnas实验室认证条件
点击图片放大
  • 产品产地:江苏南京
  • 产品品牌:南京邦道企业管理咨询有限公司
  • 包装规格:cnas
  • 产品数量:222
  • 计量单位:件
  • 产品单价:222
  • 更新日期:2021-10-16 23:46:58
  • 有效期至:2022-10-16
  • 收藏此信息
申请办理cnas实验室认证条件 详细信息

CNAS实验室认可,CMA检验检测机构资质认定,CMA计量认证,全国代理、不成功、全额退款————138——-0904——-0103——-(V信同号)

南京邦道企业管理咨询有限公司是一家专业只从事CNAS、CMA认证申请的咨询服务机构,我们只做我们专业的,抱着最终为客户办实事的态度,只要南京邦道企业管理咨询有限公司接了您的这个项目就100%的保证能够帮您把实验室认证办下来,不成功,全额退。

我们不是全能型的咨询服务机构,我们只做我们擅长的,我们只专注CNAS、CMA认证。

以下内容是行业相关标准的节选,内容与标题没有直接的相关性,只是为了利于搜索引擎的收录,具体CNAS/CMA实验室认证办理流程、办理费用、办理要求,欢迎来电咨询,我们将竭诚为您服务!

1.目的

定期开展管理体系内部审核(以下简称内审),验证质量活动及有关结果是否持续符合管理体系要求,采取纠正和预防措施改进不合格工作,保证管理体系有效运行。

 2.范围

适用于本组织内审活动的开展,包括管理体系的所有部门及人员。

 3.职责

3.1质量负责人每年年底组织编制年度内审计划,报总经理批准。

3.2质量负责人审核每次内审计划,批准纠正、预防措施和内审报告,任命内审组长。

3.3内审组长负责成立内审小组,编写内审计划并组织内审。发现不合格项提出纠正和预防措施并进行跟踪验证。

3.4相关部门配合内审,制定、实施纠正和预防措施。

4.定义

审核:为获得审核证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

5.工作程序

5.1内审员资质要求

5.1.1内审员应经过培训取得内审员资格证书;

5.1.2熟悉CNAS认可标准;

5.1.3熟悉公司管理体系文件。

5.2质量负责人每年至少组织进行一次内审,并要涉及各部门和管理体系要素,包括现场检测活动。如有重大不合格或对质量产生怀疑时,由质量负责人提出上报总经理审核,进行附加审核(或追加审核次数)。

5.3审核规划与准备质量负责人需在预定审核日一周前发布《内部质量审核计划》至相关部门。

5.3.1年度审核

本公司每年至少一次对覆盖ISO/IEC17025管理体系的所有要素进行内部审核。

5.3.2审核组长、审核员资格认定

5.3.2.1具备相关资历并经总经理确认;

5.3.2.2曾受公司内或公司外的内部质量审核相关训练达8小时以上,且持有证明者。

5.4 内部质量审核的实施

审核组长在接获质量负责人的内部质量审核通知后,须依以下规定成立审核小组,拟定审核计划,召开审核小组行前会议等。

5.4.1成立审核小组

审核组长根据审核项目、范围或部门选择公司内具有审核员资格的员工组成审核小组。审核组长在选择、安排审核员时应考虑:

5.4.1.1在“审核员不得审核自己的工作”的限制下安排审核员;

5.4.1.2对被审核的性质、范围、项目应与审核员学历、经验、能力一致。

5.4.2审核计划

5.4.2.1审核计划的规划

审核组长在安排审核计划和审核小组任务时,应考虑审核流程的顺畅,所考虑的因素有:

a遵守:“审核员不得审核自己的工作”的限制;

b在安排审核计划时,应包含与本次审核目标、范围有关的所有要素;

c在安排审核计划时,要考虑到被审核过程和部门的状况和重要性以及以往审核结果。

5.4.2.2审核计划的内容包括:

a审核的范围与目的;

b审核时使用的标准与依据;

c审核小组成员、组长;

d审核行程表;

e其它与本次审核有关的事项。

5.4.3 审核前的准备工作:

5.4.3.1审核员通知被审核单位并与被审核单位协商确认审核行程。

5.4.3.2审核员调阅相关手册、程序文件或作业指导书。

5.4.3.3由审核组长编制《内审检查表》的检查项目,作为内审时的指引。《内审检查表》的设计应考虑下列事项:

a《内审检查表》的审核内容依相关文件和标准的要求制定;

b《内审检查表》的设计以辅助记忆的原则规划,使在审核进行时可以维持审核进行的连续性与深度性。

5.4.4审核小组行前会议

在正式会议前,审核组长召开审核小组行前会议,以讨论审核行程的安派及确定审核员已熟知审核目的、范围与审核使用标准及了解自己的责任。

5.4.5被审核单位的准备工作

5.4.5.1告知所属或相关人员有关审核目的和范围。

5.4.5.2指派人员负责陪同审核小组。被指派的人员应有能力回答审核员有关审核范围的问题。

5.5首次会议

在正式审核前由审核组长主持召开内审首次会议,并填写会议记录表,总经理及各被审核单位均须参与会议,审核员应记录与会人员姓名。会议应包括以下内容:

5.5.1确定审核范围及目的与审核时所采用的方法;

5.5.2介绍审核小组成员;

5.5.3确认审核日程与末次会议的时间及参会人员;

5.5.4澄清参会人员的问题。

5.6 现场审核

5.6.1被审核单位的配合

5.6.1.1提供审核小组所需的各项资源,能确保审核工作能有效进行。

5.6.1.2与审核人员合作,以便达成审核目的。

5.6.2 审核小组进行审核

审核小组进行审核应该通过面谈、文件审查及相关区域活动与情况的观察,收集客观证据。

5.6.2.1审核员进行审核时可利用《内审检查表》以辅助记忆维持审核的连续性与深度性。

5.6.2.2审核员于审核过程中随时掌握审核原则(技巧)的运用。

a确定审核不在会议室进行,而是在工作现场进行;

b确定审核是在审核员主导下进行,而不是被审核单位引导;

c掌握审核目标,不逾越审核

同类型其他产品
免责声明:所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、和合法性由发布企业负责,浙江民营企业网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:普通会员信息未经我们人工认证,为了保障您的利益,建议优先选择浙商通会员。

关于我们 | 友情链接 | 网站地图 | 联系我们 | 最新产品

浙江民营企业网 www.zj123.com 版权所有 2002-2010

浙ICP备11047537号-1