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[供应]怎样申请办理CMA计量认证
- 产品产地:江苏南京
- 产品品牌:南京邦道企业管理咨询有限公司
- 包装规格:cma/cnas
- 产品数量:222
- 计量单位:件
- 产品单价:222
- 更新日期:2021-10-16 23:47:36
- 有效期至:2022-10-16
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怎样申请办理CMA计量认证
详细信息
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3.1概述
公司管理体系的所有文件是指导和规范公司活动的依据,必须按程序控制,保证在各种媒体上的文件的现行有效性。
3.2建立并实施程序
公司建立并实施《文件控制程序》、《档案资料管理程序》,规定了文件控制的职责、要求,确保所有文件得到有效控制。
3.3文件控制范围
组成管理体系的文件以及在管理体系运行中形成的文件,其中有内部产生的,亦有来自外部的文件,如质量手册、程序文件、标准和规范、手册、指导书、表格、通知、张贴品、备忘录、软件、图纸、报告和证书等,均在受控范围之内。
3.4文件控制要求
3.4.1文件的批准和发布
3.4.1.1公司的所有管理体系文件,在发布之前均应由授权人员审核并批准使用。“授权人员职责分配表”见附表3。
3.4.1.2建立文件总目录、规定,标明现行修改状态和管理体系内的文件分发情况,并易于查阅,防止使用失效和/或过期文件。
3.4.1.3文件控制程序确保:
 a)所有对公司有效运转起重要作用的工作场所都能得到有关文件的批准版本;
 b)对文件进行定期审核和必要的修改,确保其持续适用和符合应用要求;
 c)无效或作废文件要立即从所有发布场所或使用场所撤出,或
用其它方法确保不被误用;
d)用于法律或知识保存目的而保留的作废文件要做适当标记。
3.4.1.4公司编制的管理体系文件均应有唯一性标识,该标识应包括发布日期和/或修订标识、页码、页总数或表示文件结束的标记以及发布人。
3.4.2文件修改
3.4.2.1如无特殊情况,文件的修改由原起草人和审核人员进行,审批人员应获得进行审批所依据的有关背景资料。
3.4.2.2如果可行的话,修改的或新的内容应在文件或相应的附件(修改页)中予以标注。
3.4.2.3允许授权人员在文件重新发布前手写修改文件,修改处应清楚地标明,并签名和注明日期,修改的文件应尽快正式重新发布。
3.4.2.4保存在计算机系统内的文件的修改按《计算机文件控制程序》进行控制。
 相关文件
QS/CX
004-2008文件控制程序
QS/CX
005-2008档案资料管理程序
QS/CX006-2008计算机文件控制程序
4.1概述
当个别检测项目所用仪器设备使用频率低,仪器价格昂贵及特种项目,考虑将检测项目分包给其他有能力实验室,从而进一步满足客户要求。
4.2建立并实施程序
  公司建立并实施《分包工作管理程序》,以保证分包工作的质量并符合本准则要求。
4.3分包的发生
   公司针对所用仪器设备使用频率低,仪器价格昂贵及特种项目,可以将有关工作分包给符合准则要求有能力的合格分包方。
4.4分包的认可
当公司需要将工作交给分包方进行时,公司应先将分包意图书面通知客户,并征得客户同意,最好是书面同意。
4.5分包责任
当公司要求将工作分包给分包方进行时,公司应对分包方的检测质量向客户负责。
4.6分包方记录
公司保存进行检测的所有分包方的记录,以及就分包工作而言其符合准则的证明记录。
 相关文件
QS/CX007-2008分包工作管理程序
5.1概述
为保证公司检测质量及相关工作的正常进行,选择使用有质量保证的供应和外部服务,以确保服务和供应品的质量。
5.2建立并实施程序
公司建立并实施《服务和供应品采购管理程序》、《设备管理程序》,用以管理影响检测质量的外部服务的选择和供应品的采购、验收和贮存工作。
5.3供应方记录
公司对影响检测质量的重要消耗品、供应品和支持服务的供应方进行评价,保存这些评价的记录和经批准的供应方名录。“
5.4采购文件
影响公司输出质量的物品的采购文件应包含对服务和所订购供应品的描述性资料,这些描述应尽可能包括型号、种类、级别、明确的标识、规格、图纸、检查说明、所需质量、包括检测结果批准在内的其他技术资料以及生产时所遵循的管理体系标准或认可资料。这些采购文件的技术内容在发布前要经过技术负责人的审查批准。
5.5验收和记录
公司采购的影响检测质量的供应品、试剂和易耗品,在经过检验或以其它方式证明其符合有关检测方法规定的要求后方可投入使用,保存对这些服务和供应品符合性检查的记录。
 相关文件
QS/CX
008-2008服务和供应品采购管理程序
QS/CX009-2008设备管理程序
6.1概述
公司与客户之间的合同是具有法律效力的契约,公司根据其物力、人力、技术、信息资源、财政、法律和时间等因素,以实际和有效的方式评审合同,明确客户的要求,确保准确有效地履约。
6.2建立并实施程序
公司建立并实施《合同评审管理程序》,用于管理与客户签订检测委托书的所有事项。
6.3职责
办公室负责接受样品和办理登记检测委托书等,合同评审根据规定的权限由相应的授权人员评审。
6.4合同评审要求
合同评审根据拟定的固定格式委托书的内容展开。在工作开始前,应解决要求与合同之间的所有差异,每份合同均应为公司和客户双方接受。
6.5评审简化
合同的评审应以实际和有效的方式进行,对于常规或简单工作来讲,合同的评审可以简化,由办公室人员在委托书上注明日期并签名即可。
6.6评审记录
6.6.1保留评审的记录,包括任何重大变化的记录,对
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