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[供应]办理计量认证有哪些要求
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  • 产品产地:江苏南京
  • 产品品牌:南京邦道企业管理咨询有限公司
  • 包装规格:CMA/CNAS
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  • 更新日期:2021-10-16 23:49:16
  • 有效期至:2022-10-16
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办理计量认证有哪些要求 详细信息

办理计量认证有哪些要求

办实验室CMA认证CNAS认证,全国代办、不成功、全额退款-

南京邦道企业管理咨询有限公司是一家专业从事国家实验室CNAS认证、CMA认证申请代办的咨询公司,我们只做我们专业的!

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我们不是全能型的咨询服务机构,我们只做我们擅长的,我们只专注实验室认证咨询代理。

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保护本实验室及委托方的机密信息和技术所有权,真正维护委托方的权益,保证本实验室的第三方公正地位。

1.2 适用范围

适用于检测活动中所知悉的国家秘密、委托方相关商业秘密和技术秘密及本实验室业务、质量技术、行政文件资料保密工作。

1.3 职责

1.3.1行政部负责委托方样品及相关技术信息(报告结果等)在传递、保管中的保密工作以及本实验室内部质量、技术、业务资料的保密工作。

3.2检验室负责委托方相关信息及本单位文件在检验过程中的保密工作。

3.3检测人员负责委托方相关信息(特别是报告结果)的保密工作,并接受监督员对保密工作的监督。

1.4 程序

1.4.1保密范围。

(1) 委托方技术资料:样品外型,包装设计,内控标准(包括企业标准)、配方与工艺,新产品鉴定的技术文件和资料,技术成果专利等。

(2)委托方的商业秘密。

(3) 本单位业务资料:各种统计报表,汇总表,上级下达的抽样计划实施方案,质量分析报告等。

(4) 本单位技术资料:所内技术发展方向,未公开的科研项目内容及拥有的技术成果专利,本所正在进行的科研项目内容和进度情况,本单位未公开的技术资料、情报资料。

(5) 检验相关技术资料:实验室平面布置图;检测设备的相关技术条件及技术文件;本单位用于检测的特殊技术方法、技术手段及措施;检验报告及原始记录等与检验有关的技术资料。

(6) 质保体系运行的相关质量文件。

(7) 需要保密的其它文件和资料。

1.4.2 实验室全体人员应严格遵守国家有关保密原则,严格保护委托方及本实验室的技术机密。

1.4.3 委托方及本单位文件资料的外供批准权限。

(1) 第1.4.1条第(1)款和第(2)款涉及内容未经委托方同意不得向其他企业提供。对委托方确实要求用电话,电传等方式传递检验结果时,须在受理业务时由业务技术室在“委托检验申请单”中注明。当要求电传或电话通知时,经办人需严格按对方提供的电话号码,收件人,在约好的时间内发出,以确保保密。

(2)第1.4.1条中第(3)款到第(7)款所列内容,未经本单位有关负责人批准,不得向外提供 1.4.4当委托方对其样品及技术资料文件有特殊保密要求时,业务技术室在受理检验

时应予以登记,并通知相关部门作好特殊保密工作,对使用技术文件和送检样品的范围要加以限制。

1.4.5未经委托方同意,不得复印或转抄其技术资料,不得对送检样品进行委托检验项目以外的检测。

1.4.6凡列入保密范围的资料文件都必须存档,严格管理内部和外部人员查阅时需经对口负责人批准,并办理借阅手续。

1.4.7外来人员未经批准,不准进入情报资料室。

1.4.8如果发现有违反本程序的现象,应及时向实验室及质量主管报告。

1.4.9凡违反本程序者,视给本单位及委托方造成的损失大小给以批评、处罚,直至纪律处分

规范质量体系文件的编制、审批、发放、修订、归档等各环节,确保各部门及各工作场所得到并使用相应文件的有效版本。

2.2 适用范围

2.2.1质量体系文件的全部内容,包括《质量手册》,《宁波中安》,《支持性技术文件》以及外来文件如国家标准、技术规范等。

2.2.2质量体系文件形成的全过程:包括体系文件的编制、审核、批准、标识、发放、修订、作废以及保存和借阅等。

2.3 职责

2.3.1质量主管负责质量体系文件的编制、审核,批准质量记录格式。

2.3.2总经理负责技术性文件和记录格式编制和批准。

2.3.3总经理责质量手册和宁波中安的批准。

2.3.4行政部质量体系文件的发放、保存和借阅。

2.3.5各部门负责发放到本部门文件使用过程中的控制。

2.4 工作程序

2.4.1文件的编制。

(1)质量体系文件包括《质量手册》、《程序文件》和《支持性技术文件》,其中《支持性技术文件》又包含《检验细则》〈操作规程〉《记录表格》和《报告》等。

(2)质量体系文件的编写经过下列几个过程:

(a)        培训学习阶段内容包括:国家有关的法律法规知识和《评审准则》。

(b)        调查策划阶段内容包括:组织机构的现状;各部门职能权限的现状;各部门提

出需解决的接口问题;现有管理制度及执行状况和现有的各项标准,仪器设备等情况。

组织编写阶段,内容包括:组成编写组成员,确定文件格式,制定编写计划,编写者之间分工合作,质量体系文件的研讨、协调、审核、批准及发布。

(c)        宣贯运行阶段内容包括:质量体系文件的发放、学习;贯彻实施、检查考核;

组织内部审核;根据运行情况修订质量体系文件;质量体系文件的正式定稿。

(3)质量手册、质量体系程序文件及管理性质量记录由质量主管组织编制;作业指导书和技术性记录格式由技术负责人组织编制。

2.4.2文件的审核和批准

(1)质量手册、质量体系程序文件由总经理负责审核以及批准。

(2)作业指导书和技术性记录格式由检测部负责人审核,总经理批准。

(3)管理性记录格式由检验负责人审核,质量主管批准。

(4)所有文件批准后均由行政部负责编号存档。(文件编号规则见附件)

2.4.3文件的发放。

(1)实验室内部使用的质量体系文件要由行政部加盖“受控”章,并统一编制分发号码2)文件的发放范围由行政部根据工作需要确定,报质量主管批准。 (3)  质量体系文件由行政部发放,有关人员应认真填写《质量体系文件发放(回收)记录》。

(4)  当文件使用人所持文件严重损坏影响使用时,应到行政部办理更换手续,交回破损文件,发放新文件。新文件的分发号与原分发号相同。

2.4.4 文件的保存

(1)行政部应编制全中心和各部门的受控文件清单,以便于检索。

(2)质量手册和宁波中安书面材料由行政部保存两份,并用电子文档形式保存一份。

(3)个人保存的受控文件,要注意保护,不得在其上乱涂乱划,不准私自外借或复制,确

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