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[供应]第一次如何申请CNAS/CMA资质实验室认证认可
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  • 产品产地:江苏南京
  • 产品品牌:南京邦道企业管理咨询有限公司
  • 包装规格:cma/cnas
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  • 更新日期:2021-10-16 23:44:27
  • 有效期至:2022-10-16
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第一次如何申请CNAS/CMA资质实验室认证认可 详细信息

第一次如何申请CNAS/CMA资质实验室认证认可

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为切实贯彻执行国家有关特种设备检测的法律、法规和标准,建立正常的检测工作秩序,确保检测工作质量,最大限度地满足政府、社会、客户的要求和期望,并不断适应市场经济体制下检测工作的发展和开拓的需要,本公司依据《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》等法规、标准,编制了2017(A)版《程序文件》。本程序文件是公司体系运行的框架,确定了内部组织结构和实际工作中职责分工。公司要求全体员工必须认真学习并自觉贯彻执行,使公司的质量体系有效运行并持续改进,确保本公司检测工作的公正性、科学性、独立性和检测工作的质量。

1、目的             

对公司管理体系要求的所有相关文件进行管理和控制,确保文件的现行有效,并符合行政主管部门、认证认可机构的相关要求。

2、适用范围

(1)本程序适用于本公司管理体系文件的管理和控制以及与主管机构相关文件的协调;

(2)管理体系文件主要包括:文件化的质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、管理制度、技术文件(包括通用工艺、操作规程等)、外来文件(国家法律、法规和标准等)以及各类记录格式。

3、职责

(1)总经理负责质量手册的批准、发布;

(2)质量负责人负责管理体系程序文件、管理制度的批准;组织程序文件、管理制度的编制、审核与修订;

(3)技术负责人负责与技术相关文件和作业指导书的批准;负责新增检测试验方法、过程的批准。

(4)综合部是文件控制的主管部门,负责管理体系文件的编号、标识、登记、发放、收回、处理;负责组织公司管理手册及管理体系文件的制(修)订、报批的控制和管理;

负责公司采购合同、检测合同、工程结算等资料的控制和管理。

(5)技术质量部负责组织公司技术文件的编制、更改的控制和管理;负责技术法规、标准、规范的使用控制;负责技术记录的控制;负责质量记录的控制;负责标准、法律、法规及其他要求的有效版本的收集。

(6)检测部负责检测过程记录的控制;负责检测报告的控制;

4、工作程序

4.1文件和资料的分类

4.1.1 内部文件

指公司内部编制发布的文件,包括质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、质量记录。

4.1.2外部文件

指来自公司外部对公司质量、技术和安全活动有影响、有指导性、指令性作用的文件。

4.2.2本公司管理体系文件均有唯一性标识。标识内容包括本公司代号、文件类别、编号、年号、页码、总页数、发布日期、修订状态;外来文件已有编号的可采用原编号,不再重新编号。

4.3文件的编写、审核、批准

4.3.1质量手册由质量负责人审核,总经理批准。程序文件由综合部部长审核,质量负责人批准。管理制度由综合部部长审核,质量负责人批准。

4.3.2作业指导书中工艺规程(每种检测方法独立编制)、检测仪器操作规程、检测仪器校验规程、检测仪器核查规程应有独立的封面,由检测部组织人员进行编写,检测责任师审核,技术负责人批准。

4.3.3质量记录由各部门的责任人员填写。

4.3.4行政管理文件由综合部编制,总经理批准。

4.4文件的发放

4.4.1文件的受控状态

   文件的版本分为“受控”和“非受控”两大类。

(1)受控文件

凡与管理体系运行紧密相关的文件(质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、技术标准、法律法规等)均为受控文件。所有受控文件必须在该文件表面加盖表明其受控标识的印章,注明编号。对于国家行业部门发布的技术规范、检测标准、法律、法规要


识别其有效版本,并进行控制。公司每年发布检测标准、法律法规清单目录并随时进行修订。

(2)非受控文件

 指向客户等单位提供的管理手册等。这类文件不盖受控标识的印章。

4.4.2文件发放的方式

(1)文件的发放实行文字发布。文字发布的文件由文件管理人员按主管负责人审批的发放范围建立文件发放登记表,按文件编号进行发放。文件领用人在文件发放登记表上签收。

(2)国家、行业颁布的技术规范、技术标准的合订本,应对其识别控制。对有效的技术规范、技术标准允许复制,以方便使用,但必须编号、加盖受控标识,管理体系文件、国家、行业技术规范、标准、法律法规由技术质量部登记发放。

(3)公司内部、政府监督部门、相关单位的行政文件均由综合部负责登记发放。

4.5文件的实施与保持

4.5.1各部门要认真执行质量体系文件,保持文件的完好性,不丢失、不破损、不泄密。

4.5.2文件使用部门和人员要注意跟踪文件的有效性,确保质量体系运行过程中相关场所使用的文件均为有效版本。

4.5.3文字文件破损严重,影响使用时,可到文件管理部门进行更换。更换后的文件的分发号仍沿用原文件的分发号,文件管理人员将破损文件收回,登记后销毁。

4.5.4文字文件丢失,必须提出重新领用文件的申请,并说清文件丢失的情况,经领导批准,可重新领取。补发文件时,文件管理人员应在发放台帐中注明原分发号作废通知,同时给予新的分发号。 

4.5.5各部门发放的行政文件应由文件主管部门确定发放范围份数,由文件发放人做好发放记录。

4.6文件的评审与更改   

4.6.1定期评审文件(应在管理评审时进行),必要时修订文件以确保管理体系文件的持续使用,评审应填写文件评审记录。

4.6.2文件需要更改时,应由更改提出人或部门负责填写文件修改审批表,说明更改的原因和更改内容,对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的证据。

4.6.3文件更改的审批由原文件的审批单位或审批人进行。当原审批人不在职时,可由接替其岗位的负

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