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特种设备监督检验工作意见通知书
                                                                    编号:
                      (制造单位名称)                              :
      经监督检验,发现你单位在压力管道元件产品(产品名称)的制造过程中,(产品名称) 产品 (产品批号:          编号:            ) 存在以下影响安全性能的问题,请于      年  月  日前将处理结果报送监检机构:
问题和意见:
监检员:                        日期:
监检机构技术负责人:                        日期:                (监检机构检验专用章)
                                                                                                                    年    月    日
制造单位接收人:                        日期:
处理结果:
制造单位主管负责人:                          日期:                    (制造单位公章)
                                                                                                                      年    月    日
注:本通知单一式四份,一份报所在地设区的市级质量技术监督部门或者省级质量技术监督部门,一份监检机构存档,两份送制造单位,其中一份制造单位应当在要求的日期内返回监检机构。
附件F
特种设备制造监督检验证书
 
  机构核准证号:
注:本证书一式三份,一份随出厂资料交订货单位,一份交制造单位,一份监检机构存档。
附件G
压力管道元件质量保证体系监督检查大纲
G1  检查基本要求
(1)在日常的监检过程中,可以结合监检过程,按照本附件的要求,对相关的质量保证体系进行检查,发现问题及时进行处理,并且将情况记录在监检项目表的记事栏中;
(2)按照本规则第二十一条规定,监检机构每年至少1次按照本附件的要求对制造单位的质量保证体系进行监督检查,并且填写质量保证体系监督检查项目表(见附件H)。
G2  检查重点
(1)制造单位在获得制造许可证的许可周期内,其资源(人员、设备、设施和场地等)是否能持续满足相应许可条件;
(2)现行质量保证体系文件及其修订是否符合相应体系要求、并能持续有效运转(3)产品安全性能是否满足相应安全技术规范和产品标准的要求;
(4)对监督检验过程中监检人员和监检机构提出的问题是否能及时整改并且达到预期的效果。
G3  监督检查项目和要求
G3.1  管理职责
抽查相关责任人员是否上岗工作,检查各类质量管理文件中其相关人员是否履行审核、审批责任,签字手续是否符合规定。重点检查责任人员变更任命及其备案情况,检查履行职责情况和职责规定的合理性。
G3.2  质量保证体系文件
G3.2.1  质量及技术记录、表卡
抽查各项质量及技术记录,核查是否符合质量保证体系文件要求。
G3.2.2  质量控制点的设置
对照质量保证体系文件,核查其质量控制点的设置是否符合相应规定。
G3.3  文件和记录控制