北京广泰联合科技有限公司财政信息系统拥有一批具有高素质、经验丰富、责任感强、尤其是具有很强的实战能力的专业人才,客户遍布全国及海外。由于有着得天独厚的地理优势和全方位多元化的信息渠道,公司的主营业务范围主要包括:财审咨询、培训、信息化等。
   北京广泰联合科技有限公司致力于通过广泰科技服务的持续改进,成为受社会、客户、股东和员工长期信赖的公司。公司秉承“为客户着想,与客户共赢”的服务宗旨,通过广泰科技各位员工的不断创新和发展,为企业提供一流的财政信息系统厂家有哪些、不可替代的财审咨询公司、真实的审计信息系统、哪个厂家的财政信息系统是我们一直努力的方向。
延伸拓展
详情介绍:审计信息系统解决方案“内部审计”作为现代企业的重要组成部分,其内部监督、评价、咨询服务三大职能在增加企业价值,改善企业运营,促进企业持续健康发展,服务企业战略目标达成等方面均有十分重要的意义。一、审计业务面临的困惑当前,企业内部审计工作面临的主要问题/困惑有:组织庞大,分散:企业地域广,难以对分支机构进行统一管控,审计规范及方法不一致。审计项目管控难:审计人员少,审计任务重,时间要求越来越紧,质量要求越来越高,审计人员如何提升效率和质量?审计手段落后:企业信息化发展迅猛,被审计单位业务提供的信息日益及时,对审计的时效性及可靠性提出了更高的要求。关键风险难以掌控:审计人员忙于日常项目审计工作,审计范围小,反应滞后,对关键流程无法实时监控,风险预见能力弱。对领导决策支撑弱:审计数据分散,整合分析能力弱,对领导决策无法提供有力支持。知识总结和共享不足:实践中形成的审计方法、审计框架、工作模版等经验基本都保存在个人手中,无法形成审计知识的总结、传递、共享。二、功能架构“内审系统”,包括风险评估、审计计划、审计项目、整改跟踪、审计基础、持续审计(数据分析)、审计资源、档案、知识库、统计分析等功能模块。(一)审计门户:提供相关信息动态和知识库的内容展现,以及个人待办、工作日历等工作平台,并提供审计资源、审计项目、审计发现、跟踪整改等相关统计分析报表,为领导决策提供数据支持。(二)风险评估:通过问卷调查等方式进行风险信息的收集及评估,确定公司存在重大风险的业务;以风险为导向,为制定年度审计计划时审计范围的确定提供参考。(三)审计计划:编制年度审计计划,系统支持自动下发到下属公司,通过“计划跟踪”监控项目的进展情况。(四)审计项目:依托平台开展审计项目,实现审计项目的准备阶段、实施阶段、报告阶段的全过程。系统提供规范化的审计工作底稿、审计发现表,实现审计工作的规范化,通过流程及权限控制,提升审计工作质量。(五)整改跟踪:对项目过程中产生的审计发现,进行项目后持续整改跟踪,可实时查看整改部门整改情况,进一步减轻“重审计、轻整改”的现象。(六)审计基础:针对审计作业过程中的审计程序及审计程序模版进行统一与维护,为审计作业提供内容支撑。(七)持续审计(数据分析):在系统中固化数据分析规则,同时获取业务系统中审计分析需要的数据信息,来实现对审计对象的持续、动态、远程的数据采集和分析,实时或短时间内获取审计信息和证据。(八)审计资源:主要实现对审计机构、内部审计人员,以及外聘中介机构集中维护,以优化全网资源配置及调度能力,加强审计队伍的执行力,支撑内审工作的有效开展。(九)档案:对审计项目资料档案进行统一,实现审计项目档案的统一归档收集,有利于审计经验传承。(十)知识库:搭建全网分层共享的知识体系。实现知识收集和共享一体化,促进经验积累、审计人员能力共同提升。(十一)统计分析:主要提供对系统中各类数据进行统计分析,如:审计项目信息、审计发现信息、整改跟踪信息等,以各类图表的方式进行展现,并支持导出功能,为审计人员撰写报告,领导决策提供支撑。三、价值主张系统平台的价值集中体现在:集团架构——支持多层级的集团管控架构,统一计划、资源整合、过程监控、协同联动,实现集中式或分布式部署,支持集中模式下分权分域。平台支撑——全面应对外部监管与自身发展的要求,提供包括审计及作业、非现场审计数据分析的一体化整体解决方案,提升企业内部审计水平。。
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